Convênios de receita

Transferências recebidas a partir da celebração de convênios/acordos

CONVÊNIO: 86/2019
Principais informações

Esfera: ESTADUAL

Conta bancaria: 041-0

Número do instrumento: 1072251

Vigência: 01/02/2020

Data da publicação: 08/03/2019

Data da celebração: 01/02/2019

Informações do concedente/convenente

Concedente: SECRETARIA DA EDUCACAO

Responsável: ELIANA NUNES ESTRELA

Convenente: MUNICIPIO DE ITAPAJE

Responsável: RAIMUNDO DIMAS ARAUJO CRUZ

CONTRAPARTIDA
R$ 0,00
TRANSFERÊNCIA
R$ 520.000,00
PACTUADA
R$ 520.000,00

Informações do objeto

Garantir a execução do transporte dos alunos da Educação Básica pública da Rede Estadual de Ensino, com efetividade, regularidade e de forma continuada, durante todo o período correspondente ao ano letivo de 2019, priorizando os residentes na rural,Município de ITAPAJÉ.

Justificativa

Atender a demanda do transporte dos alunos da Educação Básica pública da Rede Estadual de Ensino, correspondente ao ano letivo de 2019, priorizando os residentes na zona rural. Município de ITAPAJÉ.

Plano de aplicação

20200304000502704 Devolução de Recursos para Conta do Tesouro TESOURO R$ 3.213,19 05/03/2020
20191227000480883 Pagamento a Fornecedor AVAM SERVIÇOS EIRELI - ME R$ 15.960,50 30/12/2019
20191227000480888 OBT para Convenente MUNICIPIO DE ITAPAJE R$ 699,72 30/12/2019
20191227000480889 OBT para Convenente MUNICIPIO DE ITAPAJE R$ 3.354,81 30/12/2019
20191227000480887 Pagamento a Fornecedor AVAM SERVIÇOS EIRELI - ME R$ 76.521,94 30/12/2019
20191126000463284 Pagamento a Fornecedor AVAM SERVIÇOS EIRELI - ME R$ 22.504,19 27/11/2019
20191126000463287 OBT para Convenente MUNICIPIO DE ITAPAJE R$ 986,61 27/11/2019
20191024000448998 Pagamento a Fornecedor AVAM SERVIÇOS EIRELI - ME R$ 112.639,62 25/10/2019
20191024000448999 OBT para Convenente MUNICIPIO DE ITAPAJE R$ 6.304,00 25/10/2019
20190923000436867 Pagamento a Fornecedor AVAM SERVIÇOS EIRELI - ME R$ 114.492,46 24/09/2019
20190923000436870 OBT para Convenente MUNICIPIO DE ITAPAJE R$ 6.407,39 24/09/2019
20190607000401039 Pagamento a Fornecedor URUBURETAMA TRANSPORTE R$ 3.926,22 10/06/2019
20190607000401037 Pagamento a Fornecedor URUBURETAMA TRANSPORTE R$ 6.975,31 10/06/2019
20190607000401040 OBT para Convenente MUNICIPIO DE ITAPAJE R$ 355,37 10/06/2019
20190607000401038 OBT para Convenente MUNICIPIO DE ITAPAJE R$ 631,34 10/06/2019
20190502000386404 Pagamento a Fornecedor URUBURETAMA TRANSPORTE R$ 30.482,19 03/05/2019
20190502000386408 OBT para Convenente MUNICIPIO DE ITAPAJE R$ 1.604,33 03/05/2019
20190409000378845 Pagamento a Fornecedor URUBURETAMA TRANSPORTE R$ 8.115,50 10/04/2019
20190409000378843 OBT para Convenente MUNICIPIO DE ITAPAJE R$ 1.491,82 10/04/2019
20190409000378841 OBT para Convenente MUNICIPIO DE ITAPAJE R$ 276,95 10/04/2019

Informações do contrato
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor Mais
25/10/2019 CONTRATO ORIGINAL 2019102503 2019 C3O SERVICOS ADMINISTRATIVOS PLANEJAMENT 348.000,00
Informações do repasse
Data pagamento proponente Valor proponente Data pagamento concedente Valor concedente
Arquivos disponíveis
Descrição Extensão Tamanho Arquivos
nota fiscal PDF 1KB
   

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